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甘肅省人民政府貫徹《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》的實施意見
  • 時間:2014-12-10
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甘政發(fā)〔2014〕116號

各市、自治州人民政府,蘭州新區(qū)管委會,省政府各部門:

  為深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔2014〕48號)精神,進一步加強審計工作,推動國家重大決策部署和有關(guān)政策措施的貫徹落實,充分發(fā)揮審計在服務(wù)改革發(fā)展,維護經(jīng)濟秩序,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展中的作用,結(jié)合我省實際,現(xiàn)提出以下實施意見:

  一、發(fā)揮審計的保障作用

  (一)推動政策措施貫徹落實。持續(xù)組織對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計,把政策措施落實情況跟蹤審計作為重點審計任務(wù)列入年度工作計劃。省政府成立政策措施落實情況跟蹤審計工作協(xié)調(diào)指導(dǎo)小組,建立工作聯(lián)動配合機制,負責(zé)審計監(jiān)督各市州、各部門穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項政策措施落實情況。省審計廳負責(zé)整合全省審計力量,會同省政府相關(guān)部門采取上審下、交叉審、巡回督查等方式,選擇部分市州及縣市區(qū)進行跟蹤審計。同時,在專項審計項目和經(jīng)濟責(zé)任審計項目中,將各項政策措施落實情況作為重點內(nèi)容進行審計,做到面上全覆蓋、點上有深度。省審計廳每季度向省政府和審計署上報跟蹤審計結(jié)果。

  (二)加大績效審計力度。加強預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計,密切關(guān)注財政資金的存量和增量及資金沉淀等問題,提出切實有效的化解措施和解決辦法,推動財政資金合理配置、高效使用。堅持把“三公”經(jīng)費、會議費管理使用和樓堂館所建設(shè)等作為必審內(nèi)容,促進厲行節(jié)約和規(guī)范管理。

  (三)加大對經(jīng)濟運行中風(fēng)險隱患的揭示力度。在制定年度審計工作計劃時,有針對性地加強對重點領(lǐng)域、重點資金、重點部門的審計力度,密切關(guān)注財政、金融、國有資產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域存在的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,以及可能引發(fā)的社會不穩(wěn)定因素,特別是地方政府性債務(wù)、區(qū)域性金融穩(wěn)定等方面的情況。要轉(zhuǎn)變審計思路,拓展審計視野,將制度是否健全完善、流程是否科學(xué)合理、執(zhí)行是否嚴(yán)格規(guī)范作為審計重點,注意發(fā)現(xiàn)和反映苗頭性、傾向性問題,積極提出解決問題和化解風(fēng)險的建議,進一步提升審計能力和水平。

  (四)促進改善民生和生態(tài)文明建設(shè)。加強對“三農(nóng)”、社會保障、教育、文化、醫(yī)療、扶貧、救災(zāi)、保障性安居工程等重點民生資金和項目的審計,加大對土地、礦產(chǎn)等自然資源以及大氣、水、固體廢物等污染治理和環(huán)境保護情況的審計力度,探索實行自然資源資產(chǎn)離任審計,深入分析財政投入與項目進展、事業(yè)發(fā)展等情況,推動民生改善和生態(tài)文明建設(shè)。認真總結(jié)推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)審計工作試點經(jīng)驗,推動強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況和涉農(nóng)資金項目的審計監(jiān)督全覆蓋。

  (五)推進制度建設(shè)。各級審計機關(guān)要從審計發(fā)現(xiàn)的問題入手,指導(dǎo)被審計單位健全完善相關(guān)機制,科學(xué)定崗定責(zé),堵塞管理漏洞。對一個部門、一個方面發(fā)現(xiàn)的普遍性問題,舉一反三,深入分析問題產(chǎn)生的原因,著力解決面上制度不健全、執(zhí)行制度不嚴(yán)格的問題,杜絕同類問題的發(fā)生,推動重大決策部署和有關(guān)政策措施的貫徹落實,更好地服務(wù)改革發(fā)展。

  二、發(fā)揮審計的監(jiān)督作用

  (一)促進依法行政、依法辦事。各級審計機關(guān)要加大對依法行政情況的審計力度,與各級政府法制機構(gòu)建立聯(lián)動機制,抽調(diào)精干力量,共同完成審計任務(wù)。對重點行政單位2至3年內(nèi)審計一次,其他行政執(zhí)法單位在5年內(nèi)審計一次。通過審計及時發(fā)現(xiàn)和解決好有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)及嚴(yán)重損害群眾利益、妨害公平競爭等問題,切實維護市場經(jīng)濟秩序和社會公平正義。

  (二)推動履職盡責(zé)。深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,著力監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)情況,促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部主動作為、有效作為,切實履職盡責(zé)。對亂作為、不作為、慢作為、假作為的領(lǐng)導(dǎo)干部要依法依紀(jì)揭示和反映,促進健全責(zé)任追究和問責(zé)機制。

  (三)促進廉政建設(shè)。對審計發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)問題,要查深查透查實。要重點關(guān)注財政資金分配、重大投資決策和項目審批、重大物資采購和招標(biāo)投標(biāo)、貸款發(fā)放和證券交易、國有資產(chǎn)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓、土地和礦產(chǎn)資源交易等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)肅揭露和查處以權(quán)謀私、失職瀆職、貪污受賄、內(nèi)幕交易等問題,推動廉潔政府建設(shè)。

  (四)狠抓審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。被審計單位的主要負責(zé)人作為整改第一責(zé)任人,要認真抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,整改結(jié)果在書面告知審計機關(guān)的同時,要向同級政府或主管部門報告,并向社會公告。各級審計機關(guān)要堅持“誰審計、誰督促整改”的原則,由審計組長負責(zé),建立整改檢查跟蹤機制,及時督促整改,對重大違規(guī)違紀(jì)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)問責(zé)查處,對觸犯法律的人員移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。各地、各部門要把審計結(jié)果及其整改情況作為考核、獎懲的重要依據(jù)。對整改不到位的,要及時約談被審計單位主要負責(zé)人,對整改不力、屢審屢犯的,要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

  三、完善審計工作機制

  (一)依法接受審計監(jiān)督。凡是涉及管理、分配、使用公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的部門、單位和個人,都要自覺接受審計、配合審計,依法、及時、全面提供審計所需的財務(wù)會計、業(yè)務(wù)管理和電子數(shù)據(jù)等資料,不得制定限制向?qū)徲嫏C關(guān)提供資料和開放計算機信息系統(tǒng)查詢權(quán)限的規(guī)定,已經(jīng)制定的應(yīng)予修訂或廢止。

  (二)進一步完善工作協(xié)調(diào)機制。健全和完善審計重要信息“直通車”制度,重要審計信息直報同級黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)管領(lǐng)導(dǎo),涉及違法違紀(jì)的問題,直報同級紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)。進一步完善審計與紀(jì)檢監(jiān)察、組織部、巡視辦、編辦、國資委以及公安、檢察等部門的工作協(xié)調(diào)機制,建立健全審計結(jié)果會商、審計對象約談和審計結(jié)果公開制度。對審計移送的違法違紀(jì)問題線索,有關(guān)部門要認真查處并及時向?qū)徲嫏C關(guān)反饋查處結(jié)果。

  (三)維護審計的獨立性。各級政府要保障審計機關(guān)依法審計、依法查處問題、依法向社會公告審計結(jié)果,不受其他行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉,定期組織開展對審計法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。對拒不接受審計監(jiān)督,阻撓、干擾和不配合審計工作,或威脅、恐嚇、報復(fù)審計人員的,要依法依紀(jì)查處,維護審計的獨立性。

  四、加強審計能力建設(shè)

  (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。加強各級政府對審計工作的領(lǐng)導(dǎo),地方各級政府主要負責(zé)人要依法直接領(lǐng)導(dǎo)本級審計機關(guān),定期聽取審計工作匯報,及時研究解決本級審計工作中遇到的突出問題。加強上級審計機關(guān)對下級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo),建立健全工作報告等制度,地方各級審計機關(guān)將審計結(jié)果和重大案件線索向同級政府報告的同時,必須向上一級審計機關(guān)報告。

  (二)強化審計隊伍建設(shè)。加強各級審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),重視在審計職業(yè)隊伍中選拔人才。研究實行審計專業(yè)技術(shù)資格制度,完善審計職業(yè)教育培訓(xùn)體系,著力提高審計隊伍的專業(yè)化水平,推進審計職業(yè)化建設(shè)。加強內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用。

  (三)保證履行審計職責(zé)必需的力量和經(jīng)費。各級政府要根據(jù)審計任務(wù)日益增加的實際,進一步強化審計力量,保障各項審計任務(wù)的開展,同時在年度財政預(yù)算中切實保障本級審計機關(guān)履行職責(zé)所需的經(jīng)費。根據(jù)審計項目實施需要,探索向社會購買審計服務(wù),著力解決審計力量不足和審計覆蓋面低,特別是固定資產(chǎn)投資審計覆蓋面低的問題。

  (四)加快推進審計信息化。推進有關(guān)部門、金融機構(gòu)和國有企事業(yè)單位等與審計機關(guān)實現(xiàn)信息共享,加大數(shù)據(jù)集中力度,構(gòu)建國家審計數(shù)據(jù)系統(tǒng)。探索在審計實踐中運用大數(shù)據(jù)技術(shù)的途徑,加大數(shù)據(jù)綜合利用力度,提高運用信息化技術(shù)查核問題、評價判斷、宏觀分析的能力。創(chuàng)新電子審計技術(shù),提高審計工作能力、質(zhì)量和效率。推進對各部門、各單位計算機信息系統(tǒng)安全性、可靠性和經(jīng)濟性的審計。

 

                               甘肅省人民政府
                               2014年12月9日

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